هكذا وحافظت المجموعة على ربيحة عالية بفضل التعبئة القوية للعاملين بها والجهود الحثيثة للإبداع والرقمنة بالإضافة إلى الأداء الجيد للفروع وكذلك الحد من التكاليف.
وتعمل اتصالات المغرب جاهدة لمواكبة الانتعاش الاقتصادي بالبلدان التي تتواجد بها المجموعة، وخاصة من خلال نهجها لسياسة طوعية للاستثمار في الإستجابة الآنية للإقبال المتزايد على الاستخدامات و نمو قاعدة الزبناء على مستوى جميع شبكات المجموعة.
الحفاظ على سعر صرف ثابت للدرهم المغربي / الأوقية / الفرنك الإفريقي
عدد الزبناء
بلغ عدد زبناء المجموعة ما يقارب 74 مليون زبون حتى نهاية يونيو 2021، بزيادة بنسبة 7,5% خلال سنة واحدة، مدفوعة بالارتفاع المهم في قاعدة زبناء الفروع (+11,1%).
رقم المعاملات
في نهاية يونيو 2021، سجلت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات موحد بقيمة 17780 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 3,0% (-2,9% بأسعار صرف ثابتة).
وتم تعويض التراجع في أنشطة النقال في المغرب جزئياً بدينامية النمو الجيدة التي يعرفها الأنترنت الثابت عالي الصبيب في المغرب وأنشطة الفروع Moov Africa.
في الربع الثاني لسنة 2021 وحده، شهد رقم المعاملات الموحد شبه استقرار (-0,8% بأسعار صرف ثابتة)، ويرجع ذلك أساسًا إلى أداء الفروع في نفس الفترة (+4,7% بأسعار صرف ثابتة
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
في النصف الأول من سنة 2021، وصلت نتيجة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لمجموعة اتصالات المغرب إلى 9160 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 4,6% بأسعار صرف ثابتة.
تم تعويض جزئيًا انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في المغرب بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك على مستوى الفروع .Moov Africa و حافظ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المعدلة على ارتفاعه بنسبة 51,5%.
نتيجة التشغيل
في نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2021، بلغت نتيجة التشغيل (EBITA) الموحدة المعدلة لمجموعة اتصالات المغرب 5571 مليون درهم بانخفاض 4,5% (-4,4% بسعر صرف ثابت) في توجه مشابه للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك.
وبلغ هامش التشغيل 31,3%.
النتيجة الصافية – حصة المجموعة
في نهاية يونيو 2021، انخفضت النتيجة الصافية حصة المجموعة المعدلة بنسبة 5,8% بأسعار صرف ثابتة وبلغت 2832 مليون درهم.
الاستثمارات
بلغت الاستثمارات باستثناء الترددات والتراخيص 2115 مليون درهم بزيادة 78,3% خلال سنة واحدة بأسعار صرف ثابتة.
وتم توجيه الاستثمارات بشكل أساسي لتعزيز البنى التحتية لمواكبة نمو الرواج وعدد الزبناء، وهي تمثل نسبة 11,9% من عائدات المجموعة.
النتائج الموحدة المعدلة للمجموعة :
بلغت الاستثمارات باستثناء الترددات والتراخيص 2115 مليون درهم بزيادة 78,3% خلال سنة واحدة بأسعار صرف ثابتة).
وتم توجيه الاستثمارات بشكل أساسي لتعزيز البنى التحتية لمواكبة نمو الرواج وعدد الزبناء، وهي تمثل نسبة 11,9% من عائدات المجموعة.
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
بلغ التدفق النقدي من أنشطة التشغيل المعدلة 5478 (CFFO) مليون درهم، بانخفاض بنسبة 22,8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية (-22,7% بسعر صرف ثابت)، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك والزيادة في الاستثمارات.
في نهاية يونيو 2021، انخفض صافي الدين الموحد للمجموعة بنسبة 20,1% إلى 14908 مليون درهم، ما يمثل 0,8 مرة الأرباح السنوية للمجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك .
مراجعة أنشطة المجموعة
المغرب
تراجع رقم المعاملات في المغرب بنسبة 7,1% في النصف الأول من سنة 2021 ، ليصل إلى 9774 مليون درهم.
ولا تزال أنشطة النقال، ولا سيما بيانات الدفع المسبق، تعاني من ضغوط المنافسة والبيئة التقنينية مدفوعا جزئيًا ببيانات الثابت، التي لا تزال في ارتفاع مستمر (+7,7%).
وبلغت نتيجة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك(EBITDA) المعدلة 5390 مليون درهم، بانخفاض 9,9% مقارنة بالنصف الأول من سنة 2020. وحافظ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المعدلة على مستوى مرتفع في 55,1%.
بلغت نتيجة التشغيل المعدلة 3524 (EBITA) مليون درهم، بانخفاض نسبته 12,7% خلال سنة واحدة بسبب انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وسجل هامش نتيجة التشغيل المعدلة نسبة 36,1%.
خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021، بلغ صافي التدفق النقدي التشغيلي المعدل (CFFO) في المغرب 2737 مليون درهم ، بانخفاض بنسبة 35,7%، بسبب انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكو تسريع الاستثمارات التي بلغت 13,3% من رقم المعاملات.
النقال
في 30 يونيو 2021، وصل عدد زبناء النقال إلى 19,6 مليون زبون، بزيادة 0,3% خلال سنة واحدة، مدفوعًا بزبناء الدفع المسبق الذين ارتفع عددهم بنسبة 1,7% خلال الربع الثاني من السنة.
في ظل التأثير المزدوج لانخفاض العائد من الخدمات الصادرة والواردة ، تراجع رقم معاملات النقال ب 11,7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى 5985 مليون درهم. وتعاني الخدمات الواردة من انخفاض عمليات الربط البيني الوطنية.
كما تستمر البيئة التقنينية والتنافسية في التأثير على العائدات من الخدمات الصادرة، لا سيما في قطاع بيانات الدفع المسبق.
بلغ متوسط العائدات لكل مستخدم المختلط 48,8 درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021، بانخفاض بنسبة 11,4% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
الثابت والأنترنت
تحسنت قاعدة زبناء الثابت بنسبة 1,0% خلال سنة واحدة وسجلت ما يقارب مليوني خط في نهاية يونيو 2021؛ وعرفت قاعدة زبناء شبكة الصبيب العالي نموا بنسبة 3,3% ووصلت إلى 1,7 مليون مشترك.
وانخفض رقم معاملات أنشطة الثابت والأنترنت بشكل طفيف بنسبة 0,5%. ويعوض جزئيا نموبنسبة 7,7% لرقم معاملات البيانات، الانخفاض الذي عرفته المكالمات.
على المستوى الدولي
في نهاية يونيو 2021، حققت الأنشطة الدولية للمجموعة رقم معاملات بقيمة 8515 مليون درهم، بزيادة 2,4%(+2,5% بأسعار صرف ثابتة ) ، وذلك بفضل النمو في الأنترنت النقال (+15,4%) وخدماتMobile Money (%28,4+)
خلال النصف الأول من سنة 2021، بلغت نتيجة الأرباح قبل الفوائد والضرائب و الإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA) 3771 مليون درهم ، بزيادة 4,1% (+4,2% بأسعار صرف ثابتة ).
بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 44,3%، بزيادة قدرها 0,7 نقطة بأسعار صرف ثابتة نتيجة للتحسين المستمر في معدل الهامش الخام والتحكم في تكاليف التشغيل.
في نفس الفترة، بلغت نتيجة التشغيل المعدلة (EBITA)(5) 2046 مليون درهم، بزيادة 13,8% (+14,1% بأسعار صرف ثابتة)، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وانخفاض تكاليف الاستهلاك.
بلغ هامش الاستغلال المعدل 24,0% بزيادة 2,4 نقطة بأسعار صرف ثابتة.
انخفض صافي التدفق النقدي التشغيلي المعدل من الأنشطة الدولية (CFFO) نسبة 3,4% بأسعار صرف ثابتة، ليبلغ 2741 مليون درهم ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الاستثمارات المخصصة لتحديث البنى التحتية لدعم نمو الرواج وقاعدة الزبناء.